近日,市财政局组织专班对全市16个镇区财政所(分局)开展内部控制执行情况专项检查。
本次检查由市财政监督局牵头实施,从财政局相关业务股室抽调政治强、业务精、纪律严的人员组成检查组,重点对预算管理一体化全覆盖、严格财政账户管理、加强支付流程管控,健全预警提醒机制、完善月度对账机制、实行负面清单管理、强化内控监督考评、加强干部监督管理等八个方面开展监督检查。
检查组采取查看资料台账、实地检查和座谈询问相结合的方式,通过查阅国有三资“三变”管控平台、政府投资项目绩效综合评价平台与预算管理一体化系统、农村财务双代管账务系统、有关文件、会议纪要、会计档案等相关资料,深入查找内控工作意识不强,内控制度落实效率不高、执行制衡性原则落实不到位等方面存在的突出问题。
此次检查旨在推动财政系统不断完善内部控制机制、强化风险管理意识,严格实行会计准则制度,着力提升内部控制水平。针对检查发现的问题,市财政局将在充分征求被检查单位意见的基础上,依法依规督促被检查单位建立问题清单,形成内审报告,提出整改意见督促相关单位及时整改。(李芹 朱喜梅)